问题现象:在销售金额中客户要求供应商对金额有抹零的习惯,如:100.51在付款时供应商只收取100,与实际单据上的金额不符,应该如何处理?或者用哪个功能可以完成此项操作?
解决方案:采购业务可以实现供应商对金额有抹零的要求
1、打开菜单 采购\采购业务范围设置\应付核销 中现金折扣是否显示选项为显示。
2、付款单核销发票款100.51时,本次核销录入100,本次折扣录入0.51。
3、在核销中生成核销凭证时,0.51的折扣记入财务费用中,客户可以根据需要修改。
另,销售业务也可以实现客户对金额有抹零的业务