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用友U8软件固定资产反结账

2018-12-03 15:34:32 已有185人浏览

    原因分析:


固定资产已提完这就并生成凭证


    问题解答:


1.先备份好数据;


2.然后以12月的时间登陆总账,把固定资产生成到总账的凭证,取消记账和取消审核;


3.以12月份的时间登陆固定资产,重新计提一下12月的折旧,不要生成凭证。


4.然后重新以11月份的时间登陆固定资产,进行“恢复月末结账前状态”即可恢复处理了