【业务场景】
进行采购业务时,运费由供应商支付,但需要本单位进行代垫,等到支付货款时,再把代垫运费冲抵货款,软件中应如何处理
T+dJi7" style="font-family:" font-size:24px;vertical-align:baseline;color:#333333;background-color:#ffffff;"="">
T+dJi7" style="font-family:" font-size:24px;vertical-align:baseline;color:#333333;background-color:#ffffff;"=""> 【业务分析】
在T+6中直接在应付模块填制一张红字的其他应付单来体现代垫的运费,到支付货款时再进行红票对冲货款
【解决方案】
1、填制一张采购发票
2、发生代垫运费,直接在应付模块填制一张红字(负向)的其他应付单,并审核制单
3、对采购发票进行审核
4、审核后,选择对应的供应商,使用红字其他应付单红票对冲采购发票
5、对冲后,查看业务明细账,应付账款为60
因为代垫运费支付了50,所以发生现金支出50,代垫运费现金发生借方-50