【问题现象 】
委外加工已经入库,但是委外发票未到,在软件中如何处理?
假设:6月份公司委托北京天成构件厂生产100个A产品,当月已经产成品入库。7月份收到委外普通发票,再与委外产成品入库单进行结算。如何操作?
【解决方案】
(1)6月,委外订单,A产品100个。
(2)通过委外订单生产委外材料出库单,并进行正常单据记账。
(3)产品入库时,生产委外产成品入库单。不管当月是否有委外发票,一定要做委外结算报表。
(4)委外结算报表,结算之后取到材料费3481元,对委外产成品入库单进行正常单据记账。
(5)7月,收到发票时,通过委外产成品入库单进行生单,生成委外发票,录入加工单价,入库单和发票进行“结算”处理。
(6)结算之后,系统自动生成一张入库调整单,并对该单据进行记账。